加強貨幣資金管理 提高自律防范意識
發(fā)布時間:2015-04-21 14:00:57
近日,集團公司內部審計小組根據(jù)相關內部審計方案,突擊對下屬7家企業(yè)進行貨幣資金專項內部審計。此次專門審計內容包括現(xiàn)金清點盤存、銀行賬戶余額核對。整個審計下來,總體情況良好。通過此次審計,也給財務人員上了一課提醒教育課,在限額庫存?zhèn)溆媒鸸芾?、已支付票?jù)的及時入賬率、借據(jù)管理強化單位相關審批并及時清理等方面要進一步強化和注重。今后,內部審計小組將不定期檢查企業(yè)貨幣資金使用情況。(何建祥)